Trưởng nhóm Kiểm Toán Nội Bộ

Trưởng nhóm Kiểm Toán Nội Bộ

  • Hạn nộp: 31/12/2026
  • Địa điểm văn phòng: TP. Hồ Chí Minh
Cấp bậc
Trưởng Nhóm
Kinh nghiệm
Tối thiểu 06 năm
Bằng cấp
Đại học
Hình thức
Nhân viên chính thức


Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, phát hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục các rủi ro, tổn thất tiềm ẩn, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã đề ra.

1.Mô tả công việc
- Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hành động của Kiểm toán nội bộ để đảm bảo triển khai các công việc theo kế hoạch được giao;
- Xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả hoạt động của phòng, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động của Công ty;
- Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhân sự để đảm bảo thực hiện tốt các công việc của kiểm toán nội bộ.
- Cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty và của Pháp luật liên quan tới hệ thống kiểm toán nội bộ;
- Thiết lập và quản lý chính sách, khung kiểm toán nội bộ;
- Tổ chức triển khai chính sách, khung kiểm toán nội bộ;
- Rà soát, đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro của Công ty từ đó đề xuất cải thiện;
- Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng quản trị phê duyệt
- Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo định hướng rủi ro;
- Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình kiểm toán chi tiết tại các đơn vị theo kế hoạch kiểm toán năm và kế hoạch kiểm toán đột xuất được phê duyệt;
- Chủ trì xây dựng các khuyến nghị kiểm toán và giám sát, theo dõi các đơn vị triển khai khuyến nghị kiểm toán;
- Soát xét biên bản, báo cáo kiểm toán theo chương trình kiểm toán phụ trách;
- Kiểm soát quy trình kiểm toán đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu do Ban TGĐ, các đơn vị trong Công ty trình lên Hội đồng quản trị theo chỉ đạo;
- Thực hiện giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các đơn vị đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có kiến nghị;
- Đầu mối/Phối hợp làm việc với các cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý Nhà nước, công ty Kiểm toán độc lập thực hiện thanh kiểm tra hoạt động của Công ty theo phân công phụ trách;
- Cho ý kiến đánh giá trong việc cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty và của Pháp luật liên quan theo phân công chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Hội đồng  quản trị;
- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
- Dự tính nhu cầu tuyển dụng và đào tạo trong phòng;
- Đảm bảo chương trình đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch;
- Hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự thuộc chuyên môn phụ trách;
- Chủ trì xây dựng, giám sát thực hiện và liên tục rà soát, đảm bảo không ngừng hoàn thiện các quy trình, thủ tục nâng cao hiệu quả quy trình và kiểm soát hoạt động của phòng.
- Xây dựng và quản lý triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Kết quả kiểm toán do Kiểm toán nội bộ thực hiện;
- Phát hiện những yếu kém, tồn tại, những sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 

2.Yêu cầu chính cho vị trí này
Kiến thức chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính/ Ngân hàng / Kinh tế/ Luật; ưu tiên trình độ thạc sỹ trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kiểm toán viên cấp bởi Bộ tài chính (CPA) / Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài (CIA, CFA, ACCA…). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán/đã hoàn thành các khoá đào tạo dài hạn và/hoặc kỹ năng quản lý.
- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh CEFR/CEF mức B1 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
- Trình độ tin học: Sử dụng được các chức năng cơ bản và nâng cao trên các công cụ của Microsoft (Word / Excel/ Powerpoint...)
Kỹ năng
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, dẫn dắt và hướng dẫn phát triển đội ngũ.
- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ.
- Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn.
- Lập kế hoạch và tổ chức công việc.
- Khả năng tư duy, trình bày trước đám đông.
- Có khả năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề.
- Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định.
- Khả năng nhận biết và đánh giá rủi ro.
Kinh nghiệm
- Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro ngành chứng khoán/tài chính/ngân hàng. Trong đó có tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí quản lý cấp phòng trở lên tại đơn vị có quy mô tương đương.
- Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm;
- Am hiểu các quy định pháp luật về quản trị kinh doanh và nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.
- Am hiểu về thị trường chứng khoán, vốn và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.
- Có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.
Yêu cầu khác
- Chịu được áp lực công việc.
- Trung thực, chính trực, bảo mật thông tin và có ý thức trách nhiệm trong công việc.
- Cam kết làm việc lâu dài với Công ty.


Thời gian làm việc:
8:00 AM – 17:00 PM từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ trưa từ 12:00 AM – 13:00 PM 
8:00 AM – 12:00 AM thứ 7 (khi có yêu cầu)

CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN

Chuyên viên Nguồn vốn
Địa điểm: Tông Đản - Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2026

Chuyên Viên Cao Cấp Định Lượng
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/12/2026

Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Tế Vĩ Mô
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/12/2026

Chuyên Viên Tạo Lập Thị Trường Chứng Quyền
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/12/2026

Kế Toán Trưởng
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/12/2026

Chuyên viên Kế toán Quản trị Quỹ
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/12/2025

Chuyên viên TVĐT và MGCK
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Hạn nộp: 31/12/2026

Chuyên Viên Tài Chính
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/08/2025

Chuyên Viên DevOps
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2026